编辑: QQ215851406 2014-08-01

40 %,主要原因是 今年减少了还 本补助及区级以上部门的专科专项补助款 ;

支出预算 43225.64 万元,比上年 减少 72042.72 万元, 下降

40 %, 主要原因是 今年减少了还本补助及区级以上部门的专科专 项补助款 .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费

0 万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %, 主要原因是

0 与上年持平, 无增减变化 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加0万元, 增长

0 %,主要原因是

0 与上年持平,无增减 变化 ;

公务用车购置及运行费

0 万元(公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

0 万元) , 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是

0 与上年持平,无增减变化 ;

公务 接待费

0 万元,比上年 增加

0 万元, 增长 0* %,主要原 因是 与上年持平,无增减变化 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购........

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