编辑: ok2015 2019-12-23
2019 年文化市场综合 执法局预算 ―

1 ― 目录第一部分 部门概况 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019 年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支预算表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金支出预算表

八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

2 ― 第一部分 部门概况 ―

3 ―

一、主要职能 文化市场综合执法机构的职能主要包括:依法查处娱乐 场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处演出、艺 术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为;

查处文 化艺术经营、展览展播活动中的违法行为;

查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、 电视活动中的违法行为,查处电影放映单位的违法行为,查 处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电 视节目中的违法行为, 查处放映未取得 《电影片公映许可证》 的电影片和走私放映盗版影片等违法活动;

查处图书、音像 制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出 版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违 法出版活动;

查处著作权侵权行为;

查处网络文化、网络视 听、网络出版等方面的违法经营活动;

配合查处生产、销售、 使用 伪基站 设备的违法行为;

承担 扫黄打非 有关工 作任务;

依法履行法律法规规章及县政府赋予的其他职责.

4 ―

二、部门预算单位构成 宁津县文化市场综合执法局预算包括:宁津县文化市场 综合执法局事业单位预算. 纳入宁津县文化市场综合执法局

2019 年部门预算编制 范围的单位详细情况见下表:

1 宁津县文化市场综合执法局 ―

5 ― 第二部分

2019 年部门预算表 ―

6 ― 表1.

2019 年收支预算总表(功能分类科目) 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目(功能分类到项级)

2019 年预算

一、财政拨款 74.28 文化旅游体育与传媒支出 61.59 一般公共预算 74.28 文化和旅游 61.59 政府性基金预算 行政运行 51.59 国有资本经营预算 一般行政管理事务

10

二、财政专户管理资金 社会保障和就业支出

7

三、事业收入 行政事业单位离退休

7

四、事业单位经营收入 机关事业单位基本养 老保险缴费支出

7

五、其他收入 卫生健康支出 2.56 行政事业单位医疗 2.56 事业单位医疗 2.56 住房保障支出 3.13 住房改革支出 3.13 住房公积金 3.13 本年收入合计 74.28 本年支出合计 74.28

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 74.28 支出总计 74.28 ―

7 ― 表2.

2019 年收支预算总表(经济分类科目) 单位: 万元 收入支出项目2019 年预算 项目(经济分类到款级)

2019 年预算

一、财政拨款 74.28 工资福利支出 54.72 一般公共预算 74.28 基本工资 19.76 政府性基金预算 津贴补贴 17.00 国有资本经营预算 奖金 2.36

二、财政专户管理资金 机关事业单位基本养老 保险缴费

7

三、事业收入 职工基本医疗保险缴费 2.53

四、事业单位经营收入 其他社会保障缴费 0.04

五、其他收入 住房公积金 3.13 其他工资福利支出 2.90 商品和服务支出 19.56 办公费 1.5 印刷费 5.5 水费 0.12 电费 0.3 邮电费 0.24 差旅费 0.4 维修(护)费5.15 公务接待费 0.49 取暖费 0.48 工会经费 0.38 公务用车运行维护费

5 本年收入合计 74.28 本年支出合计 74.28

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 74.28 支出合计 74.28 ―

8 ― 表3.

2019 年收入预算表 单位:万元 单位 代码 单位 名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差上年结转合计 一般公共预算 政府性基金预算国有 资本 经营 预算 经费 拨款 (补助) 专项 收入 罚没 收入 安排 的拨 款 国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入 安排 纳入 预算 管理 的其 他收 入安 排的 拨款 政府住房基金收入上级转移支付行政 性收 费安 排的 拨款 捐赠收入20701 文化 执法 局74.28 74.28 52.19 22.09 ―

9 ― 表4.

2019 年支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代 码 (功能 科目编 码) 单位名称(功能科目 名称) 总计基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 类款项207

207 文化旅游体育与传媒 支出 61.59 61.59

207 01

20701 文化和旅游 61.59 61.59

207 01

01 2070101 行政运行 51.59 51.59

207 01

02 2070102 一般行政管理事务

10 10

208 208 社会保障和就业支出

7 7

208 05

20805 行政事业单位离退休

7 7

208 05

05 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出

7 7

210 210 卫生健康支出 2.56 2.56

210 11

21011 行政事业单位医疗 2.56 2.56

210 11

02 2101102 事业单位医疗 2.56 2.56

221 221 住房保障支出 3.13 3.13

221 02

22102 住房改革支出 3.13 3.13

221 02

01 2210201 住房公积金 3.13 3.13 ―

10 ― 表5.

2019 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目(功能科目)

2019 年预算

一、一般公共预算 52.19 文化旅游体育与传媒支出 61.59 经费拨款(补助) 52.19 文化和旅游 61.59 专项收入 行政运行 51.59 罚没收入安排的拨款 22.09 一般行政管理事务

10 行政事业性收费安排的拨款 社会保障和就业支出

7 国有资源(资产)有偿使用收入安排 的拨款 行政事业单位离退休

7 捐赠收入安排的拨款 机关事业单位基本养老保险缴 费支出

7 政府住房基金收入安排的拨款 卫生健康支出 2.56 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 行政事业单位医疗 2.56 上级转移支付安排的拨款 事业单位医疗 2.56

二、政府性基金预算 住房保障支出 3.13 ―

11 ―

三、国有资本经营预算 住房改革支出 3.13 住房公积金 3.13 ―

12 ― 表6.

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代码 (功能科 目编码) 单位名称 (功能科 目名称) 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 日常公用 支出

207 207 文化旅游体育与传媒支出 51.59 51.59 42.03 9.56

207 01

20701 文化和 旅游 51.59 51.59 42.03 9.56

207 01

01 2070101 行政运行 51.59 51.59 42.03 9.56

207 01

02 2070102 一般行政管 理事务

10 10

10 ―

13 ―

208 208 社会保障和 就业支出

7 7

7 208

05 20805 行政事业 单位离退休

7 7

7 208

05 05

2080505 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出777210

210 卫生健康支 出2.56 2.56 2.56

210 11

21011 行政事业 单位医疗 2.56 2.56 2.56

210 11

02 2101102 事业单 位医疗 2.56 2.56 2.56

221 221 住房保障支 出3.13 3.13 3.13

221 02

22102 住房改革 支出 3.13 3.13 3.13

221 02

01 2210201 住房公 积金 3.13 3.13 3.13 ―

14 ― 表7.

2019 年政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代码 (功能科目编 码) 单位名称(功 能科目名称) 合计上年结转

2019 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. ―

15 ― 表8.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目代码 (经济科目到 款) 科目名称

2019 年预算 金额 其中: 一般公共预算财 政拨款安排

301 工资福利支出 54.72 54.72

30101 基本工资 19.76 19.76

30102 津贴补贴 17.00 17.00

30103 奖金 2.36 2.36

30108 机关事业单位基本养 老保险缴费

7 7

30110 职工基本医疗保险缴 费2.53 2.53

30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04

30113 住房公积金 3.13 3.13

30199 其他工资福利支出 2.90 2.90

302 商品和服务支出 19.56 19.56

30201 办公费 1.5 1.5

30202 印刷费 5.5 5.5

30205 水费 0.12 0.12

30206 电费 0.3 0.3

30207 邮电费 0.24 0.24

30208 取暖费 0.48 0.48

30211 差旅费 0.4 0.4

30213 维修(护)费5.15 5.15

30217 公务接待费 0.49 0.49

30228 工会经费 0.38 0.38

30231 公务用车运行维护费

5 5 本年支出 74.28 74.28 ―

16 ― 表9.

2019 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码(功 能科目 编码) 单位名称 (功能科目 名称) 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 本单位今年未安排政府采购预算 ―

17 ― 表10.

2019 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国 (境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 ........

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