编辑: hyszqmzc 2019-12-07
@$ 聊城高新技术开发区 2017年度财政总决算报表 财政厅(局)编成日期: 二一八年 月日人民政府审定日期: 二一八年 月日向财政部报出日期: 二一八年 月日财政厅(局)负责人(章) 处室负责人(章) 经办人(章) @$ @$ 财政总决算报表目录表号 表名 页码 决算01表 一般公共预算收支决算总表 第一部分:一般公共预算 决算02表 一般公共预算收入预算变动情况表 决算03表 一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算04表 一般公共预算收入决算明细表 决算05表 一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算06表 一般公共预算税收返还和转移支付决算表 决算07表 一般公共预算收支决算分级表 决算08表 民族自治地区一般公共预算收支决算表 决算09表 一般公共预算收支及平衡情况表 决算10表 政府性基金收支决算总表 第二部分:政府性基金 决算11表 政府性基金收入预算变动情况表 决算12表 政府性基金支出预算变动情况表 决算13表 政府性基金收支及结余情况表 决算14表 政府性基金收支决算分级表 决算15表 政府性基金收支及平衡情况表 决算16表 国有资本经营收支决算总表 第三部分:国有资本经营 决算17表 国有资本经营收支决算明细表 决算18表 国有资本经营收支决算分级表 决算19表 国有资本经营收支及平衡情况表 决算20表 社会保险基金收支情况表 第四部分:补充资料 决算21表 预算资金年终资产负债表 决算22表 地方政府债务余额情况表 决算23表 基本数字表 决算24表 乡镇财政基本情况表 @$ @$ 第一部分:一般公共预算 @$ @$ 2017年度聊城高新技术开发区一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 预算数 调整预算数 决算数

一、税收收入 54,007 70,802 72,069

一、一般公共服务支出 8,308 10,510 10,439 增值税 19,976 29,790 29,732

二、外交支出 企业所得税 7,200 9,925 10,153

三、国防支出

2 1 个人所得税 1,620 2,440 2,476

四、公共安全支出 2,481 2,893 2,893 资源税

五、教育支出 15,105 18,156 18,028 城市维护建设税 2,840 4,145 4,239

六、科学技术支出

879 3,236 3,129 房产税 1,650 1,903 2,005

七、文化体育与传媒支出

752 902

784 印花税 1,390 1,723 1,733

八、社会保障和就业支出 5,902 6,623 6,263 城镇土地使用税 6,570 6,833 6,919

九、医疗卫生与计划生育支出 8,169 3,670 3,597 土地增值税 4,585 4,550 4,613

十、节能环保支出 5,435 7,004 6,095 车船税 1,090 1,419 1,534 十

一、城乡社区支出 6,106 17,721 14,087 耕地占用税 3,100 2,856 3,270 十

二、农林水支出 7,731 11,391 9,931 契税 3,986 5,218 5,395 十

三、交通运输支出 1,960

966 440 烟叶税 十

四、资源勘探信息等支出 7,300 6,508 6,083 其他税收收入 十

五、商业服务业等支出

916 545

432

二、非税收入 9,769 5,198 6,627 十

六、金融支出 3,010 1,303 1,303 专项收入 2,578 3,631 3,762 十

七、援助其他地区支出

46 45

45 行政事业性收费收入

100 832 1,061 十

八、国土海洋气象等支出

172 906

858 罚没收入

200 358 1,295 十

九、住房保障支出 7,126 5,379 5,375 国有资本经营收入 6,171 二

十、粮油物资储备支出 国有资源(资产)有偿使用收入

250 142

274 二十

一、预备费

850 其他收入

470 235

235 二十

二、其他支出

50 二十

三、债务付息支出 1,700 1,626 1,626 二十

四、债务发行费用支出 本年收入合计63,776 76,000 78,696 本年支出合计84,000 99,385 91,408 @Page 4$ @$ 2017年度聊城高新技术开发区一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 项目 决算数 项目 决算数 本年收入合计78,696 本年支出合计91,408 上级补助收入 16,846 上解上级支出 10,614 返还性收入 1,549 一般性转移支付收入 5,232 专项转移支付收入 10,065 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 7,887 调入资金 3,227 调出资金 债务(转贷)收入 45,100 债务还本支出 44,200 增设预算周转金 国债转贷收入、上年结余及转补助数 国债转贷拨付数及年终结余 调入预算稳定调节基金 5,525 补充预算稳定调节基金 3,082 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 7,977 减:结转下年的支出 7,977 净结余 收入总计157,281 支出总计157,281 @- 5-$ @$ 2017年度聊城高新技术开发区一般公共预算收入预算变动情况表 决算02表 单位:万元 预算科目 预算数 变动项目 调整预算数 上级专项调整数 增加(减少)预算指标 小计 企业上下划 其他

一、税收收入 54,007 16,795 70,802 增值税 19,976 9,814 29,790 企业所得税 7,200 2,725 9,925 个人所得税 1,620

820 2,440 资源税 城市维护建设税 2,840 1,305 4,145 房产税 1,650

253 1,903 印花税 1,390

333 1,723 城镇土地使用税 6,570

263 6,833 土地增值税 4,585 -35 4,550 车船税 1,090

329 1,419 耕地占用税 3,100 -244 2,856 契税 3,986 1,232 5,218 烟叶税 其他税收收入

二、非税收入 9,769 -4,571 5,198 专项收入 2,578 1,053 3,631 行政事业性收费收入

100 732

832 罚没收入

200 158

358 国有资本经营收入 6,171 -6,171 国有资源(资产)有偿使用收入

250 -108

142 其他收入

470 -235

235 合计63,776 12,224 76,000 @- 6-$ @$ 2017年度聊城高新技术开发区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 预算科目 预算数 变动项目调整预算数 决算数 预算结余 结转下年使用数 小计 返还性收入 一般性转移支付 专项转移支付 上年结转使用数 调入资金 债务(转贷)收入 动支预备费 科目调剂 本年短收安排 动用预算稳定 调节基金 补充预算稳定 调节基金 省补助计划单 列市 其他 一般公共服务支出 8,308 2,202

75 1,997

130 10,510 10,439

71 71 人大事务

37 45

45 82

82 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,305

974 -3

951 26 6,279 6,279 发展与改革事务

44 132

132 176

176 统计信息事务

145 49

49 194

194 财政事务

453 -27 -3 -24

426 421

5 5 税收事务

650 16

1 15

666 666 审计事务

152 -41 -41

111 111 海关事务 人力资源事务

602 125 -1

126 727

726 1

1 纪检监察事务

114 71

71 185

185 商贸事务

629 136

136 765

765 知识产权事务 工商行政管理事务

62 472

450 22

534 534 质量技术监督与检验检疫事务 民族事务

4 -3 -3

1 1 宗教事务

9 9

9 9 港澳台侨事务

5 -5 -5 档案事务 民主党派及工商联事务 群众团体事务

19 11

11 30

30 党委办公厅(室)及相关机构事务

67 79

13 13

53 146

141 5

5 组织事务

82 82

82 82 宣传事务

20 24

10 14

44 34

10 10 统战事务 对外联络事务 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出

53 50

3 53

3 50

50 外交支出 国防支出

2 -1 -1

1 1

1 公共安全支出 2,481

412 16

276 120 2,893 2,893 武装警察 1,134

205 145

60 1,339 1,339 公安 1,347

112 52

60 1,459 1,459 国家安全 检察 法院 司法

95 16

79 95

95 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 海警 其他公共安全支出 教育支出 15,105 3,051

477 -261 1,144

378 1,313 18,156 18,028

128 128 教育管理事务

275 178

178 453

453 普通教育 13,600 1,465

477 -261

153 378

718 15,065 14,945

120 120 职业教育 成人教育 广播电视教育 留学教育 特殊教育 进修及培训

15 15

15 教育费附加安排的支出 1,215

595 595 1,810 1,802

8 8 其他教育支出

813 813

813 813 @- 7-$ @$ 2017年度聊城高新技术开发区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 预算科目 预算数 变动项目调整预算数 决算数 预算结余 结转下年使用数 小计 返还性收入 一般性转移支付 专项转移支付 上年结转使用数 调入资金 债务(转贷)收入 动支预备费 科目调剂 本年短收安排 动用预算稳定 调节基金 补充预算稳定 调节基金 省补助计划单 列市 其他 科学技术支出

879 2,357

669 1,688 3,236 3,129

107 107 科学技术管理事务 基础研究

600 -600 -600 应用研究 技术研究与开发

251 2,421

241 2,180 2,672 2,672 科技条件与服务 社会科学 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大项目

28 292

320 -28

320 220

100 100 其他科学技术支出

244 108

136 244

237 7

7 文化体育与传媒支出

752 150 -32

64 118

902 784

118 118 文化

294 -134 -38 -96

160 160 文物

1 -1 体育

10 -10 -10 新闻出版广播影视

343 153 -63

171 45

496 496 其他文化体育与传媒支出

105 141

68 73

246 128

118 118 社会保障和就业支出 5,902

721 -104

775 50 6,623 6,263

360 360 人力资源和社会保障管理事务

128 58

3 5

50 186

186 民政管理事务

126 94 -60

154 220

160 60

60 行政事业单位离退休

240 -50 -50

190 190 企业改革补助 就业补助

751 -16 -58

42 735

448 287

287 抚恤

533 34

34 567

567 退役安置

238 -82 -2 -80

156 154

2 2 社会福利

233 16

2 14

249 247

2 2 残疾人事业

261 -109

4 -113

152 143

9 9 自然灾害生活救助

15 -15 -15 红十字事业 最低生活保障

523 -45 -45

478 478 临时救助

28 2

2 30

30 特困人员救助供养

320 -102 -102

218 218 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 2,506 -80 -80 2,426 2,426 财政对其他社会保险基金的补助 1,000 1,000 1,000 1,000 其他社会保障和就业支出

16 5

11 16

16 医疗卫生与计划生育支出 8,169 -4,499

36 -722 -3,813 3,670 3,597

73 73 医疗卫生与计划生育管理事务

69 -69 -69 公立医院 基层医疗卫生机构

910 -303 -303

607 607 公共卫生

728 220

25 195

948 886

62 62 中医药 计划生育事务

830 -229

10 -239

601 591

10 10 食品和药品监督管理事务

10 -9

1 -10

1 1

1 行政事业单位医疗

170 -170 -170 财政对基本医疗保险基金的补助 5,168 -3,993 -3,993 1,175 1,175 医疗救助

228 -179 -179

49 49 优抚对象医疗

30 -22 -22

8 8 其他医疗卫生与计划生育支出

26 255

75 180

281 281 节能环保支出 5,435 1,569 -2,247

113 850

187 2,779 -113 7,004 6,095

909 909 环境保护管理事务

131 131

131 131 环境监测与监察

20 -20 -20 污染防治

553 4,279

650 850 2,779 4,832 4,342

490 490 自然生态保护 @- 8-$ @$ 2017年度聊城高新技术开发区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算03表 单位:万元 预算科目 预算数 变动项目调整预算数 决算数 预算结余 结转下年使用数 小计 返还性收入 一般性转移支付 专项转移支付 上年结转使用数 调入资金 债务(转贷)收入 动支预备费 科目调剂 本年短收安排 动用预算稳定 调节基金 补充预算稳定 调节基金 省补助计划单 列市 其他 天然林保护 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 4,300 -2,643 -2,752

109 1,657 1,409

248 248 污染减排

562 -211 -145

113 -66 -113

351 180

171 171 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出

33 33

33 33 城乡社区支出 6,106 11,615 -239

169 900 -842 1,016 -169 10,780 17,721 14,087 3,634 3,634 城乡社区管理事务

527 395

130 265

922 922 城乡社区规划与管理

200 1

1 201

201 城乡社区公共设施 3,128 12,166 -530

169 900 1,016 -169 10,780 15,294 11,660 3,634 3,634 城乡社区环境卫生 1,850 -735 -735 1,115 1,115 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出

401 -212

161 -373

189 189 农林水支出 7,731 3,660

322 3,338 11,391 9,931 1,460 1,460 农业 1,633

138 -32

170 1,771 1,520

251 251 林业

631 1,243

421 822 1,874 1,582

292 292 水利

641 1,091

245 846 1,732 1,427

305 305 南水北调

108 -108 -108 扶贫 1,405 1.

.......

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题