编辑: 被控制998 2019-12-05
2019

一、部门主要职责及机构设置 阎良区政务服务中心属参照公务员法管理事业单位,内设科室

3 个,包括综合科、业务科、监察科.

中心代表区政府行使有关职能部门的行政许可、行政审批和行 政服务事项的组织、管理、协调、监督和服务职能.具体职责:负 责政务服务大厅建设和管理工作,负责大厅审批运行机制体制建设 和完善工作;

负责组织办理投资项目审批,受理投资和有关政策的 咨询、释疑,做好资料发放及信息发布等工作;

组织办理各类投资 经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照及其他便民服务事 项;

负责区级部门行政审批事项在中心集中办理的组织实施,协调 解决办理中存在的问题;

协助对行政审批事项的各种费用实行集中 统一收取;

负责按照国家、省、市规定,对区级进驻事项进行调整 和清理,负责进驻事项《办事指南》的编制、修订并组织实施;

负 责会同进驻部门开展行政审批 两集中、两到位 改革,建立健全 进驻事项办理专用章制度;

负责对进驻服务中心审批、服务事项的 工作效能进行综合管理、考核、监督,负责对部门派驻工作人员的 日常管理与考核工作, 受理服务对象的投诉;

负责镇 (街) 、 村 (社 区)两级政务服务平台业务指导工作;

负责政务服务中心受理的重 大联办审批事项的组织协调工作;

承办区委、区政府交办的其他事 项.

二、2019 年年度部门工作任务

(一)紧扣 一网通办 这个核心,加快新政务中心建设,大 刀阔斧提升政务服务水平.高标准加快建成新政务服务中心,加快 政务大数据共建共享,深化政务服务 一网、一门、一次 改革、 努力实现政务服务线上 一网通办 、线下 只进一扇门 最多 跑一次 ,大刀阔斧提升我区政务服务水平.

(二)深化 最多跑一次 一窗受理、集成服务 两项改革, 配合 三集中三到位 改革, 全面创新政务服务模式. 一是深化 最 多跑一次 改革.对已经公布的 最多跑一次 一次不用跑 一 次办、网上办、马上办、就近办 等事项落实情况严格监督,联合 区行革办定期对全区各部门落实情况进行专项检查,确保改革取得 实效.同时,持续梳理 一次不用跑 容缺受理 事项清单,不 断深化改革成效. 二是实施 一窗受理、 集成服务 改革. 推行 前 台综合受理、 后台分类审批、 统一窗口出件 的受审分离服务模式, 设置综合窗口,变群众来回跑窗口为 一事一窗,一次办结 ,破 解服务群众 最后一公里 难题. 同时, 配合区编办, 全面落实 三 集中三到位 改革,提升审批效能.

(三)构建 十五分钟政务服务圈 、创优阎良政务 10+ 服务,大踏步提升政务服务效能.一是帮代办队伍建设提速.按照 1+4+X 重大项目全程帮代办服务需求,充实帮代办队伍,打造 一支更专业、更高效、更稳定的帮代办队伍,为企业提供全过程、 全时段、高水平 跟踪式 服务.二是 十五分钟政务服务圈 打 造提升.按照全市

15 分钟政务服务圈 工作要求,依托各政务服 务网点,推进综合自助终端机和

24 小时自助信包箱在人群密集区 域铺设,镇街和社区投放比率达到市上规定要求;

绘制

15 分钟政 务圈 电子地图,录入所有政务(便民)服务中心(站点)名称、 地址、电话、开放时间、办理事项、资料清单等内容,提升 互联 网+ 信息化管理服务能力;

按照镇街、社区便民服务中心(站点) 标准化建设指导意见,指导各镇街便民服务中心(站点)按标准建 设,提升群众办事便利度.三是阎良政务 10+ 服务创优提质. 在政务服务各窗口积极开展加微笑、 加延伸 (延时、 上门、 回访等) 、 加样本、加 不打烊 、加预约、加帮代办、加并联、加容缺、加 免费印章、加VIP 等 10+ 服务,并根据工作需要不断拓展延伸, 将群众关切的事项一件一件、一点一滴做细办好;

持续跟踪问需, 组织窗口单位集中对全区重大项目、驻区企业等开展 回访式调 研 ,把脉企业需求,缺啥做啥,突出解决项目审批、手续办理等 重难点问题,让审批服务更顺畅,让企业办事更快捷.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级预算, 无二级预算单位. 预算单位名称:西安市阎良区政务服务中心 单位性质:参照公务员法管理事业单位 经费管理方式:全额拨款

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

9 人,其中行政编制

0 人、 事业编制

9 人;

实有人员

8 人,其中行政

0 人、事业

8 人.单位管 理的离退休人员

0 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年底,本部门共有车辆

1 辆,单价

20 万元以上的设 备1套.2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万 元以上的设备

0 台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算 当年拨款 217.43 万元,政府性基金预算当年拨款

0 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 217.43 万元,全部为一般公共预算财 政拨款收入,2019 年本部门预算收入较

2018 年增加 112.24 万元. 变化原因一是由于 行政效能革命 营商环境建设 等,加之实 行

365 天不打烊 ,相应业务费及水电支出加大;

二是由于业务

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 编制人数 实有人数 2018部门人员情况 行政 事业 量增加,临聘人员增加,临时工工资支出增大;

三是

2018 年10 月15 日起由政府买单实行公章免费刻制服务, 因此增加了免费刻制公 章专项支出等.

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 217.43 万元,全部为一般公共预 算拨款收入,

2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 112.24 万元, 主要原因是一是由于 行政效能革命 营商环境建设 等,加之 实行

365 天不打烊 ,预算时增加相应业务费及物业费支出;

二 是由于临聘人员增加,预算时增加了临时工工资一项;

三是

2018 年10 月15 日起由政府买单实行公章免费刻制服务,预算时增加了 免费刻制公章专项支出一项;

2019 年本部门财政拨款支出 217.43 万元, 全部为一般公共预算拨款支出,2019 年本部门财政拨款支出 较上年增加 112.24 万元,主要原因一是由于 行政效能革命 营 商环境建设 等,加之实行

365 天不打烊 ,相应业务费及水电 支出加大;

二是由于业务量增加,临聘人员增加,临时工工资支出 增大;

三是增加了免费刻制公章专项支出.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 217.43 万元,较上年增 加112.24 万元,主要原因一是由于 行政效能革命 营商环境 建设 等,加之实行

365 天不打烊 ,相应业务费及水电支出加 大;

二是由于业务量增加,临聘人员增加,临时工工资支出增大;

三是增加了免费刻制公章专项支出. 2.支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 217.43 万元,其中: (1)行政运行(2150801)82.43 万元,较上年增加 17.24 万元,原因一是人员增加,二是工资基数调整. (2)一般行政管理事务(2150802)135 万元,较上年增加

95 万元,原因一是由于 行政效能革命 营商环境建设 等,加之 实行

365 天不打烊 ,相应业务费及水电支出加大;

二是由于业 务量增加,临聘人员增加,临时工工资支出增大;

三是增加了免费 刻制公章专项支出. (单位:万元) 功能科目名称

2019 年预算

2018 年预算 增减情况 增减变化 原因 行政 运行 日常人均办公经 费3.83 2.94 增0.89 干部增加

1 人 三公经费 0.61 0.46 增0.15 干部增加

1 人 统发工资 77.99 61.79 增16.2 人员增加、工资基数调整 合计82.43 65.19 17.24 一般行 政管理 事务 临时工工资

55 10 增45 临聘人员增加,临时工工 资支出增大 物业费

10 5 增5由于 行政效能革命 营 商环境建设 等,加之实 行

365 天不打烊 ,相应 业务费及水电支出加大 业务费

40 25 增15 免费刻制公章支 出30 新增

30 2018 年10 月15 日起由政 府买单实行公章免费刻制 服务,增加了免费刻制公 章专项支出 合计135

40 增95 3.支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 217.43 万元,其中: 工资福利支出(301)132.99 万元,较上年增加 66.64 万元, 原因是由于业务量增加,临聘人员增加,临时工工资支出增大;

商品和服务支出(302)84.44 万元,较上年增加 45.6 万元, 原因一是由于 行政效能革命 营商环境建设 等, 加之实行

365 天不打烊 ,相应业务费及水电支出加大;

二是增加了免费刻制公 章专项支出. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 217.43 万元,其中: 机关工资福利支出(501)132.99 万元,较上年增加 66.64 万元, 原因是由于业务量增加, 临聘人员增加, 临时工工资支出增大;

机关商品和服务支出(502)84.44 万元,较上年增加 45.6 万元,原因一是由于 行政效能革命 营商环境建设 等,加之实 行

365 天不打烊 ,相应业务费及水电支出加大;

二是增加了免 费刻制公章专项支出. (单位:万元) 部门经济科目名称 政府经济科目名称

2019 年度

2018 年度 增减情况 合计 217.43 105.19 区政务服务中心 217.43 105.19 区政务服务中心本级 217.43 105.19

301 ........

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