编辑: 南门路口 2019-07-08

2120399 其他城乡社区公共设施支出 120.00 120.00

221 住房保障支出 611.42 611.42

22102 住房改革支出 611.42 611.42

2210201 住房公积金 502.25 502.25

2210202 提租补贴 17.04 17.04

2210203 购房补贴 92.13 92.13 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 9897.86 7695.33 2890.77

301

(一)工资福利支出 6827.28 6827.28

30101 基本工资 1962.16 1962.16

30102 津贴补贴 2842.28 2842.28

30103 奖金 163.1 163.1

30106 伙食补助费

30107 绩效工资 42.29 42.29

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 818.19 818.19

30109 职业年金缴费 90.33 90.33

30110 职工基本医疗保险缴费 323.58 323.58

30111 公务员医疗补助缴费

30112 其他社会保障缴费 52.91 52.91

30113 住房公积金 502.26 502.26

30114 医疗费

30199 其他工资福利支出 30.18 30.18

302

(二)商品和服务支出 2795.74 2795.74

30201 办公费 77.49 77.49

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费 93.08 93.08

30206 电费 722.37 722.37

30207 邮电费 59.4 59.4

30208 取暖费 528.69 528.69

30209 物业管理费 35.34 35.34

30211 差旅费 231.88 231.88

30212 因公出国(境)费用 23.62 23.62

30213 维修(护)费24.28 24.28

30214 租赁费

30215 会议费 101.15 101.15

30216 培训费 54.65 54.65

30217 公务接待费 12.27 12.27

30218 零星用品购置费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 72.91 72.91

30229 福利费 6.08 6.08

30231 公务用车运行维护费 19.84 19.84

30239 其他交通费用 298.29 298.29

302040 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 434.38 434.38

303

(三)对个人和家庭补助支出 274.84 274.84

30301 离休费 53.28 53.28

30302 退休费 124.5 124.5

30303 退职(役)费30304 抚恤金

30305 生活补助 76.07 76.07

30306 救济费

30307 医疗费

21 21

30308 助学金

30309 奖励金

30310 个人农业生产补贴

30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

229 其他支出 7264.13 688.23 6575.90

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1769.03 688.23 1080.80

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 1769.03 688.23 1080.80

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5495.10 5495.10

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5495.10 5495.10 部门公开表5 收支预算表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 经济分类 预算数

一、财政部门安排的预算拨款 22310.33

一、基本支出 10586.09

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 0.00 工资福利支出 7420.49

三、上级补助、附属单位上缴收入 812.70 商品和服务支出 2890.77

四、财政结转资金 1.50 对个人和家庭的补助 274.84

五、单位上年净结余 0.00

二、项目支出 14634.60

六、单位事业收入 0.00 工资福利支出 0.00

七、单位其他收入 0.00 商品和服务支出 6163.10

八、调入资金 0.00 对个人和家庭的补助 925.20

九、其他收入 2,096.16 债务利息支出 0.00 基本建设支出 2153.00 其他资本性 614.90 对企业的补助(基本建设) 0.00 对企业的补助 1340.60 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 3437.80 收入总计 25220.69 支出总计 25220.69 部门公开表6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 调入资金 其他收入 科目编码 科目名称 合计 25220.69 15633.20 6677.13 812.7 1.5 2096.16

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